会计师事务所内部质量控制及执行情况说明

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会计师事务所内部质量控制及执行情况说明
会计师事务所内部质量控制及执行情况说明 岳华会计师事务所为实现可持续发展,建立了一套完整的内部质量控制制度,并 采取有力措施保证该制度的有效执行。 根据国家会计准则和审计准则的的变化,修订原有的工作底稿,并按照国际惯例 对工作底稿进行颜色管理。 同审计底稿相联系,为保证审计人员能够严格按要求完成底稿的编制,我所结合 国家的审计准则和相关法规,制定了自己的内部质量控制准则和制度,我们已经建 立的内部制度有: (1)、内部质量准则:岳华专业标准第1号 ──质量控制准则、岳华专业标准第2号 ──逐级复核实施细则、岳华专业标准第3号 ──审计外勤准则、岳华专业标准第4号 ──企业改组及上市审计指南、岳华专业标准第5号 ──审计报告编制指南、岳华专业标准第6号 ──业务承接、督导与监控、岳华专业标准第7号 ──符合性测试准则、岳华专业标准第8号 ──审计工作底稿完整性、岳华专业标准第9号 ──审计差异处理操作规程、岳华专业标准第10号──编制总体审计计划指南、岳华专 业标准第11号──了解被审计单位内部控制制度指南、岳华专业标准第12号──重要性 指南、岳华专业标准第13号──实质性测试中的抽样技术指南、岳华专业标准第14号 ──审计总结编制指南 (2)、内部相关质量控制制度。这些制度是对内部准则的补充和完善。现有的 制度有:审计项目质量控制政策与程序、关于统一我所审计报告内容与格式的通知 、关于建立建立审计报告、审计计划、审计总结数据库的通知、改组上市审计报告 编制指引、关于加强我所审计报告号管理的通知。 完善的制度需要有力的组织保障。岳华已经在内部建立了模拟合伙人管理体制。 并设立质量标准部专门协助合伙人实施质量控制。 现在,从项目的承接到报告的出具,均按照内部质量控制制度执行,承接项目前 ,我们要进行审计风险分析;项目执行过程中,现场作业人员发现问题,及时向项 目合伙人汇报,项目负责人和合伙人逐级复核工作底稿,并签署声明书;每个报告 必须至少三级复核(上市公司报告四级复核)才能出具;报告出具后,及时组织人 员整理底稿。
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