信息系统访问安全管理制度(doc)

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信息系统访问安全管理制度(doc)
第1条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。
第2条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。
第2章 信息系统中的等级与账号
第3条 企业信息系统中的信息、数据按级别划分,员工可根据其账号的权限进行阅读、使用。
第4条 企业信息系统中的信息与数据根据其重要性程度与泄密风险损失划分为五级。
1.绝密级,总裁级别的人员可以阅读、使用。
2.机密级,副总级别、总监级别可以阅读、使用。
3.秘密级,部门经理级别可以阅读、使用。
4.重要级,部门主管级别可以阅读、使用。
5.普通级,普通员工可以阅读、使用。
第5条 信息部根据员工的职级与权限编发账号,员工每人对应着唯一的账号,只允许使用自己的账号,禁止使用他人账号,否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。
第6条 企业员工越级使用企业的信息系统,必须经过上级领导授权,以授权书为准,否则视为非法使用,按企业的相关制度进行处理。
第7条 账号申请程序。
1.使用部门提出使用企业信息系统申请。
2.信息部门出具申请分析报告。
3.运营总监审核。
4.总裁审批。
5.信息部编发账号。
第8条 信息系统中的超级账户,必须有总裁签名的授权书,否则不得编发账户。
第9条 企业人员离职、调动时,信息部人员要及时对其账号进行撤销或修改。
第3章 操作人员规范

信息系统访问安全管理制度(doc)
 

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