信用证及附属单据审核规定(doc)

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信用证及附属单据审核规定(doc)
信用证及附属单据审核规定

为了维护公司利益,保证出口货物安全及时收汇,保证进口货物的质量,特制定本规定。
一、 适用范围与管辖机构
第一条:本规定适用于本公司系统一切采用信用证方式结算的货物买卖。
第二条:总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审核单据和付款,并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作(公司另有规定者除外)。
二、 出口
第三条:公司业务管理部在收到信用证后,应将信用证对照合同加以审核。审核无误后,开出一式三份的审证记录单,两份留底,一份交业务部门,在出货前,由业务管理部对照信用证项下已收客户单据情况,加签“同意出货”意见后。由业务经办人员交财务部门。审核信用证工作一般在一个工作日内完成。
第四条:各部门应按业务管理部的审核意见执行。需要修改时,业务部门应在出货日3天前,要求客户通过开证银行修改完毕,否则一切后果由承办人负责。
第五条:业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过装期、效期的信用证,及时与业务部门联系,要求客户延期。对经协议决定不再执行的合同,客户要求撤证的,业务部门应向业务管理部门提出书面的撤证证明,以便及时通知银行办理撤证手续。

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