会计、财务管理--收付款纵表格
综合能力考核表详细内容
会计、财务管理--收付款纵表格
二CO1 借款单 日期: |借款人 | |部 门 | |职 务 | | |借款事由 | | |(用途) | | |现金借款金额 |(大写) ¥ | |借用转账支票 | 张 号码 | |部门主管意见 | |经办人 | | |领 导 审 批 | | 会计: 出纳: 说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 |日期 |年 月 日 |单位 | |请领人 | | |摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元 |小写(¥) | | 说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单; 2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期: |领 用 人 | |部 门 | |职 务 | | |使 用 | | |说 明 | | |支票号码 | |开户行 | |账号 | | |收款单位 | |应付金额 |元 |限额 | 元 | |部门主管意 | | |见 | | |领导审批 | | 会计: 出纳: (有效期限 天) 说明:适宜供应商较少之公司使用。 二CO4 付款签收簿 |公司名称 | | |公司代号 | | |序号|摘 要 |银行账号 |支票 |付款 |金额 |现金 |签收 |备注 | | | | |号码 |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明:1.本表与付款明细功能相同; 2.本表以公司别区分,有利于了解各公司之收付状况。 二CO5 付款申请单 厂商编号: 厂商名称: 月份: 申请日期: |年/月/日 |摘 要 |申请金额 |核发金额 |订购单号 | | |(收货单号) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 计 | | | | 核准: 主管: 制表: 说明:1.采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核; 2.适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6 请款单 |验收 |客 户 |付款摘要 |金额 |付款条件 |凭 证 |备注 | |日期 | | | | |(送货单号| | | | | | | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总 经 理 |会 计 |主管 |申请人 | | | | | | 说明:每月整理应收账款之清单。 二CO8 收款凭单 |总号: | |附件: | |分号: | |收款条件: | |收款对象: | |收款日期: 年 月 日 | |借方 | |科目 | |核 准 |财 务 |会 计 |收 款 单 位 | | |主 管 |经 办 |主 管|经 办|主 管|复 核|收款人| 说明:1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一,可简化公司内部的重复工作; 2.流程:缴款单位→会计复核→财务(出纳)→总经理。
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二CO1 借款单 日期: |借款人 | |部 门 | |职 务 | | |借款事由 | | |(用途) | | |现金借款金额 |(大写) ¥ | |借用转账支票 | 张 号码 | |部门主管意见 | |经办人 | | |领 导 审 批 | | 会计: 出纳: 说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 |日期 |年 月 日 |单位 | |请领人 | | |摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元 |小写(¥) | | 说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单; 2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期: |领 用 人 | |部 门 | |职 务 | | |使 用 | | |说 明 | | |支票号码 | |开户行 | |账号 | | |收款单位 | |应付金额 |元 |限额 | 元 | |部门主管意 | | |见 | | |领导审批 | | 会计: 出纳: (有效期限 天) 说明:适宜供应商较少之公司使用。 二CO4 付款签收簿 |公司名称 | | |公司代号 | | |序号|摘 要 |银行账号 |支票 |付款 |金额 |现金 |签收 |备注 | | | | |号码 |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明:1.本表与付款明细功能相同; 2.本表以公司别区分,有利于了解各公司之收付状况。 二CO5 付款申请单 厂商编号: 厂商名称: 月份: 申请日期: |年/月/日 |摘 要 |申请金额 |核发金额 |订购单号 | | |(收货单号) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 计 | | | | 核准: 主管: 制表: 说明:1.采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核; 2.适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6 请款单 |验收 |客 户 |付款摘要 |金额 |付款条件 |凭 证 |备注 | |日期 | | | | |(送货单号| | | | | | | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总 经 理 |会 计 |主管 |申请人 | | | | | | 说明:每月整理应收账款之清单。 二CO8 收款凭单 |总号: | |附件: | |分号: | |收款条件: | |收款对象: | |收款日期: 年 月 日 | |借方 | |科目 | |核 准 |财 务 |会 计 |收 款 单 位 | | |主 管 |经 办 |主 管|经 办|主 管|复 核|收款人| 说明:1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一,可简化公司内部的重复工作; 2.流程:缴款单位→会计复核→财务(出纳)→总经理。
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