质量记录表格汇编
综合能力考核表详细内容
质量记录表格汇编
| |质 量 记 录 |生效期: 2001/9/20 | | |质量记录表格汇编 |修改状态: 0 | | |文件编码:ZJ.QR- |第 页 共 页 | 目 录 受控文件清单…………………………………………………………………………4 文件发放登记表……………………………………………………………………5 文件领用申请表………………………………………………………………………6 文件修改建议表………………………………………………………………………7 文件更改通知书……………………………………………………………………8 计算机登记表………………………………………………………………………9 收文(图)登记表……………………………………………………………………10 发文(图)登记表……………………………………………………………………11 会议签到表…………………………………………………………………………12 档案资料移交表…………………………………………………………………… 13 管理评定质量改进措施记录表………………………………………………14 年度员工培训工作计划表…………………………………………………………15 员工培训申请表……………………………………………………………………16 年度员工培训实施情况汇总表……………………………………………………17 合同(标书)评审/会签表……………………………………………………18 外部投诉处理记录表………………………………………………………………19 供方评价记录……………………………………………………………………20 合格供方名单………………………………………………………………………21 建设监理月报…………………………………………………………………22 施工组织设计(方案)报审表……………………………………………………27 分包单位资格报审表……………………………………………………28 工程定位测量放线报验单………………………………………………………29 工程材料/构配件/设备报审表…………………………………………………30 进场主要施工机械报验单………………………………………………………31 隐蔽工程验收记录………………………………………………………………32 报验申请表……………………………………………………………………33 事故报告单…………………………………………………………………34 监理工程师通知单……………………………………………………………35 监理工程师通知回复单………………………………………………………36 监理工作联系单……………………………………………………………37 工程监理日记………………………………………………………………………38 工程开工/复工报审表……………………………………………………………40 工程暂停令………………………………………………………………41 工程临时延期申请表………………………………………………………………42 工程临时延期审批表………………………………………………………………43 工程最终延期审批表………………………………………………………………44 ( )月工程计量申报表……………………………………………………45 工程款支付申请表……………………………………………………………46 工程款支付证书……………………………………………………………47 工程变更单……………………………………………………………………48 费用索赔申请表…………………………………………………………49 费用索赔审批表……………………………………………………………………50 工程进度款审核委托单………………………………………………………………51 工程预/结算审核委托单…………………………………………………………… 52 审核通知…………………………………………………………………………… 53 单位工程竣工预验申请表………………………………………………………… 54 工程竣工报验单…………………………………………………………………… 55 遗留问题处理表……………………………………………………………………56 质量回访工作记录………………………………………………………………57 样品登记…………………………………………………………………………58 顾客提供办公用品登记表……………………………………………………59 外租/借检测设备、仪器登记表………………………………………………60 检测设备、仪器台帐………………………………………………………………61 检测设备、仪器领用登记表……………………………………………………62 检测设备、仪器周期送检计划表………………………………………………63 检查表…………………………………………………………………………64 不合格报告…………………………………………………………………………66 内审不合格项目分布表……………………………………………………………67 内审会议签到表……………………………………………………………………68 项目监理部工作考评表…………………………………………………………69 监理人员考核记录表………………………………………………………………70 随机抽检记录表…………………………………………………………………71 监理工作意见调查表………………………………………………………………72 意见调查表…………………………………………………………………………73 年度项目考评结果一览表…………………………………………………………74 公司领导/部门负责人巡视记录……………………………………………………75 监理存在问题处理记录……………………………………………………76 纠正措施记录表………………………………………………………………77 预防措施记录表………………………………………………………………78 受 控 文 件 清 单 日期: 编号: 编码:ZJ.QR-4.2.3- 01-1 |序 |文件名称 |文件编码 |版 |修改状态 |总 |备注 | |号 | | |本 | |页 | | | | | | | |数 | | | | | | |页码 |修改编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文 件 发 放 登 记 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR- 4.2.3-01-2 |分发|文件名称 |文件编码 |版本/修|接收 |受控 |收 文 |备注 | |号 | | |改状态 |部门 |编号 |签 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文 件 领 用 申 请 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR-4.2.3- 01-3 |文件名称 | |文件编码 | | |申请部门 | | 经 手 人 | | |领 |1.破损换领 □ / 遗失补领 □ | |用 |2.新增部门 □ | |原 |3.工作现场需要 □ | |因 |4.其 他 □ | |申请部门意见 | | | | | |批准: 年 月 日 | |审核部门 | | | | | | | |批准: 年 月 日 | 文 件 修 改 建 议 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR- 4.2.3-01-4 |文件名称 | | |文件编号 | |版本号 | | |修 改 内 容 | | | | | | | | | | | |建议部门: 签名: 年 月 | |日 | |(处、部、室)审核意见: | | | | ...
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| |质 量 记 录 |生效期: 2001/9/20 | | |质量记录表格汇编 |修改状态: 0 | | |文件编码:ZJ.QR- |第 页 共 页 | 目 录 受控文件清单…………………………………………………………………………4 文件发放登记表……………………………………………………………………5 文件领用申请表………………………………………………………………………6 文件修改建议表………………………………………………………………………7 文件更改通知书……………………………………………………………………8 计算机登记表………………………………………………………………………9 收文(图)登记表……………………………………………………………………10 发文(图)登记表……………………………………………………………………11 会议签到表…………………………………………………………………………12 档案资料移交表…………………………………………………………………… 13 管理评定质量改进措施记录表………………………………………………14 年度员工培训工作计划表…………………………………………………………15 员工培训申请表……………………………………………………………………16 年度员工培训实施情况汇总表……………………………………………………17 合同(标书)评审/会签表……………………………………………………18 外部投诉处理记录表………………………………………………………………19 供方评价记录……………………………………………………………………20 合格供方名单………………………………………………………………………21 建设监理月报…………………………………………………………………22 施工组织设计(方案)报审表……………………………………………………27 分包单位资格报审表……………………………………………………28 工程定位测量放线报验单………………………………………………………29 工程材料/构配件/设备报审表…………………………………………………30 进场主要施工机械报验单………………………………………………………31 隐蔽工程验收记录………………………………………………………………32 报验申请表……………………………………………………………………33 事故报告单…………………………………………………………………34 监理工程师通知单……………………………………………………………35 监理工程师通知回复单………………………………………………………36 监理工作联系单……………………………………………………………37 工程监理日记………………………………………………………………………38 工程开工/复工报审表……………………………………………………………40 工程暂停令………………………………………………………………41 工程临时延期申请表………………………………………………………………42 工程临时延期审批表………………………………………………………………43 工程最终延期审批表………………………………………………………………44 ( )月工程计量申报表……………………………………………………45 工程款支付申请表……………………………………………………………46 工程款支付证书……………………………………………………………47 工程变更单……………………………………………………………………48 费用索赔申请表…………………………………………………………49 费用索赔审批表……………………………………………………………………50 工程进度款审核委托单………………………………………………………………51 工程预/结算审核委托单…………………………………………………………… 52 审核通知…………………………………………………………………………… 53 单位工程竣工预验申请表………………………………………………………… 54 工程竣工报验单…………………………………………………………………… 55 遗留问题处理表……………………………………………………………………56 质量回访工作记录………………………………………………………………57 样品登记…………………………………………………………………………58 顾客提供办公用品登记表……………………………………………………59 外租/借检测设备、仪器登记表………………………………………………60 检测设备、仪器台帐………………………………………………………………61 检测设备、仪器领用登记表……………………………………………………62 检测设备、仪器周期送检计划表………………………………………………63 检查表…………………………………………………………………………64 不合格报告…………………………………………………………………………66 内审不合格项目分布表……………………………………………………………67 内审会议签到表……………………………………………………………………68 项目监理部工作考评表…………………………………………………………69 监理人员考核记录表………………………………………………………………70 随机抽检记录表…………………………………………………………………71 监理工作意见调查表………………………………………………………………72 意见调查表…………………………………………………………………………73 年度项目考评结果一览表…………………………………………………………74 公司领导/部门负责人巡视记录……………………………………………………75 监理存在问题处理记录……………………………………………………76 纠正措施记录表………………………………………………………………77 预防措施记录表………………………………………………………………78 受 控 文 件 清 单 日期: 编号: 编码:ZJ.QR-4.2.3- 01-1 |序 |文件名称 |文件编码 |版 |修改状态 |总 |备注 | |号 | | |本 | |页 | | | | | | | |数 | | | | | | |页码 |修改编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文 件 发 放 登 记 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR- 4.2.3-01-2 |分发|文件名称 |文件编码 |版本/修|接收 |受控 |收 文 |备注 | |号 | | |改状态 |部门 |编号 |签 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文 件 领 用 申 请 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR-4.2.3- 01-3 |文件名称 | |文件编码 | | |申请部门 | | 经 手 人 | | |领 |1.破损换领 □ / 遗失补领 □ | |用 |2.新增部门 □ | |原 |3.工作现场需要 □ | |因 |4.其 他 □ | |申请部门意见 | | | | | |批准: 年 月 日 | |审核部门 | | | | | | | |批准: 年 月 日 | 文 件 修 改 建 议 表 日期: 编号: 编码:ZJ.QR- 4.2.3-01-4 |文件名称 | | |文件编号 | |版本号 | | |修 改 内 容 | | | | | | | | | | | |建议部门: 签名: 年 月 | |日 | |(处、部、室)审核意见: | | | | ...
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