质量管理体系年度内审计划

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

质量管理体系年度内审计划
年 度 内 审 计 划 编号:LD/JL-8.2.2-01 |审核目的 |确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 | |审核范围 | XXXXX产品的生产和服务全过程。 | |审核依据 | ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系文件; | | |c)公司适用的法律、法规; d) 合同。 | |实施项目及要点 |时 间 |负责人 |协助人 | | |(2003年) | | | |1、成立内审组 | |管理者代表 | | |2.开展质量管理体系内部审核 | | | | |3、不合格项纠正 | | | | |4、跟踪审核 | | | | |5、完善各部门内审检查表 | | | | |6、开展管理评审 | | | | |7、接受第三方正式审核 | | | | |备 注 | | |编 制人 | |批 准人 | |批 准 | | | | | | |日 期 | | 审核实施计划 编号:LD/JL-8.2.2-02 1. 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。 2. 审核性质:内部审核 3. 审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4. 审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5. 审核组长:  (第一组)       组员: (第二组) 6. 审核时间:2003.5.29 壹天 |审核日程 |审核时间 |审核活动安排| | | | | |审核条款 | |第一组 |8:00 - 8 |首次会议 | | | |:30 | | | | |8:30-9:3|总经理 |4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.| | |0 | |5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,| | | | |8.5.1 | | |9:30-10:|管理者代表 |4.2.1,5.5.2, | | |00 | |5.4.1,5.2,8.2.2,8.5.1 | | |10:00-12 |办公室 |4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5| | |:00 | |.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8.3,8| | | | |.4,8.5.1 | | |14:00-16 |供销部 |5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7| | |:30 | |.2,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5.| | | | |5,8.2.1,8.4,8.3,8.5.1 | | |16:30-17 |审核组会议 | | | |:00 | | | |第二组 |8:00 -12 |质检部 |5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2| | |:00 | |/ | | | | |7.1/7.6/8.2.3/ | | | | |8.2.4/8.3/8.4/8.5 | | |13:00-16 |生技部及车间|5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,6| | |:00 | |.3,6.4,7.5,8.2.3,8.3,8.4| | | | |,8.5.1 | | |16:00-17 |审核组内部会| | | |:00 |议 | | | |17:00-17 |末次会议 | | | |:30 | | | 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 质量管理体系内部审核检查表 编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3 |被审核部门 |总经理 |审核时间 | |审核员 | | |标准条款号 |检查内容 |检查记录 | |4.1质量管理|1.请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什|进一步提高质量管理水平,规范公司各种管理制度,对外向社会各| |体系 |么? |界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法| |总要求 |2.请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶|律法规要求的能力; | | |段的工作情况。 |贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、| | |3.质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容? |编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。 | | |4.请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,本公|文件分二个层次、第一层为质量手册(包括质量方针和质量目标、| | |司建立了哪几个大的服务提供过程? |程序文件)第二层次为支持性工作文件和记录表格。 | | |5.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程,以|销售职能;采购职能;办公室职能、生产、质量技术职能等服务提| | |确保其有效运行? |供过程。 | | |6.公司选择了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控|公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件| | |制? |来控制以上过程,以确保体系其有效运行。 | | | |本公司无外包过程 | |5.1 |总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系,并 |在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性,具体| |管理承诺 |持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺, |的内容记录保存于办公室的会议记录中。 | | |你能否提供以下证据? | | | |1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性 |亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。 | | |?在什么时间,什么地点,用什么方式传达过?能否提供 | | | |记录? | | | |2.是否制定了公司的质量方针和质量目标? |总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于5月下旬。 | | |3.是否进行了管理评审工作? |在管理者代表的协助下,总经理在公司力所能及的情况下,最大限| | |4.总经理为使公司质量管理体系有效运行,是否确定了资 |度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。 | | |源的需求并提供了充分的资源? |如生产上所需的设备(数控车床等)防非典方面的资源等; | |5.2以顾客为|1.总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望(包括顾|主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方| |关注焦点 |客明示的和隐含的需求和期望)?比如可以通过市场调研 |式了解顾客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见,各种报| | |、信息反馈、直接与顾客接触,媒体等方式,你能举出例 |表等。 | | |子提供相应的证据吗? |2.根据顾客的需求和期望,公司一方面执行上面行业管理部门的各| | |2.为了满足已确定的顾客的需求和期望,公司是否已将这|种文件,另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指| | |些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求 |导书等。将顾客要求转换为公司内部的各种要求。 | | |?请结合如何确定和评审服务要求,如何与顾客沟通以及 |如针对不论来自何方的顾客投诉,公司都有完整的一套流程进行处| | |如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。 |理,直到获得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作,| | | |制定了处理流程。 | |5.3 |1.请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。 |对质量方针的内涵回答清楚,与《质量手册》中方针的内涵基本一致| |质量方针 |2.公司的总体经营方针和质量宗旨是什么?与质量方针是|。 | | |否相适应?有没有矛盾的地方? |公司总的经营方针的质量宗旨是围绕着顾客满意来制定,与质量方| | |3.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的|针保持一致的,没有矛盾。 | | |承诺,也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺? |质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺,也包括了持| | |4.总经理通过什么方式宣传公司的质量方针,使全体员工|续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清楚并结合方针进行了简| | |都理解和熟悉公司的质量方针? |单阐述。 | | |5.公司是否通过评审和修改质量方针,使其保持持续的适 |主要通过下发文件、简报的形式宣传公司的质量方针,公司全体员| | |宜性? |工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。 | | | |计划在管理评审会议上,通过各部门、各分公司提交的管理评审报| | | |告,对质量方针的适宜性进行评审和修改。 | |5.4.1 |1.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定? |公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的, | |质量目标 |2.质量目标的内容是否包括对服务质量的要求,并且是可|质量目标的内容包括了对服务质量的要求, 通过百分率来制定, | | |以测量的(例如可以做定量描述)? |是可测量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。 | | |3.质量目标是否已分解到公司各有关职能部门,在各部门|根据公司总的质量目标,各部门均建立了相应的分目标,并按季度| | |建立质量目标? |定期进行了统计分析。 | |5.5.1 |1.公司组织机构的设置是否合理?对应质量管理体系各职|目标公司的组织机...
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