润田企业有限公司质量手册
综合能力考核表详细内容
润田企业有限公司质量手册
| |首 页 | |XXX企业有限公司 | | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第1页 | XXX企业有限公司 质量手册 本质量手册副本编号: 本质量手册持有人职位: 受控状态: 编 制:XXX 审 核: 批 准: |XXX企业有限公司 |目 录 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.1 |生效日期 |2002-10-30 |第2页 | 目 录 |章节 |名 称 |项 目 |ISO9001:2000|页次 |文件 | | | | |对应条款 | |版本 | | |首页 | | |1 |A.0 | | |目录 | | |2-3 |A.0 | | |手册颁布令 | | |4 |A.0 | | |任命书 | | |5 |A.0 | | |手册发放名单 | | |6 |A.0 | | |质量手册修改页 | | |7 |A.0 | |第0章 |概述 | |4 | | | | | |0.1公司简介 | |8 |A.0 | | | |0.2质量手册管理规定 |4.2.2 |9 |A.0 | | | |0.3质量系统覆盖范畴声明|4.2.2 |10 |A.0 | | | |0.4 删减说明 |4.2.2 |11 |A.1 | | | |0.5文字简称索引 | |12 |A.0 | | | |0.6术语和定义 | |13 |A.0 | |第1章 |质量管理体系 | |4 | | | | | |1.1总要求 |4.1/5.4.2 |14 |A.0 | | | |1.2文件控制 |4.2.3 |15 |A.0 | | | |1.3记录控制 |4.2.4 |16 |A.0 | |第2章 |管理职责 | |5 | | | | | |2.1管理承诺 |5.1 |17 |A.0 | | | |2.2以客户为关注焦点 |5.2 |17 |A.0 | | | |2.3 质量方针/质量目标 |5.3/5.4.1 |18 |A.0 | | | |2.4组织架构图 |5.5.1 |19 |A.1 | | | |2.5职责权限 |5.5.1/5.5.2 |20-22 |A.1 | | | |2.6内部沟通 |5.5.3 |23 |A.0 | | | |2.7管理评审 |5.1/5.6 |24 |A.0 | |第3章 |资源管理 | |6 | | | | | |3.1人力资源 |6.2 |25 |A.0 | |XXX企业有限公司 |目 录 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.1 |生效日期 |2002-10-30 |第3页 | 目 录 |章节 |名 称 |项 目 |ISO9001:2000|页次 |文件版本 | | | | |对应条款 | | | | | |3.2设施与工作环境管理 |6.3/6.4 |26 |A.0 | |第4章 |产品实现 | |7 | | | | | |4.1产品实现的策划 |7.1 |27 |A.0 | | | |4.2合同评审 |7.2 |28 |A.0 | | | |4.3服务 |7.2.3 |29 |A.0 | | | |4.4设计/开发 |7.3 |30 |不适用 | | | |4.5采购 |7.4 |31 |A.0 | | | |4.6制程控制 |7.5/7.5.1/7.|32 |A.0 | | | | |5.2 | | | | | |4.7标识与追溯性 |7.5.3 |33 |A.0 | | | |4.8客户财产 |7.5.4 |34 |A.0 | | | |4.9产品防护 |7.5.5 |35 |A.0 | | | |4.10测量和监控装置的控 |7.6 |36 |A.0 | | | |制 | | | | |第5章 |测量、分析与改 | |8 | | | | |进 | | | | | | | |5.1客户满意度 |8.2.1 |37 |A.0 | | | |5.2内部审核 |8.2.2 |38 |A.0 | | | |5.3测量与监控 |8.2.3/8.2.4 |39 |A.0 | | | |5.4不合格品控制 |8.3 |40 |A.0 | | | |5.5数据收集分析 |8.4 |41 |A.0 | | | |5.6持续改进 |8.5.1 |42 |A.0 | | | |5.7纠正与预防措施 |8.5.2/8.5.3 |43 |A.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |附件1 |质量管理体系职能分配表 | |附件2 |程序文件与ISO9001:2000对照表 | |附件3 |质量保证体系图 | |附件4 |2002年度质量目标 | |XXX企业有限公司 |手册颁布令 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第4页 | 手册颁布令 质量是企业生存和发展之本,为了提高公司的质量管理水平,树立良好的企业形象,本 公司依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000[质量管理体系——要求],并结合本公司的实际情况编制了此[质量手册 ],现予以批准颁布实施。 本[质量手册]阐明了公司的质量方针,适用于本公司的产品实现全过程的质量管理工 作,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,同时也是公司开展质量 活动,实现质量方针和质量目标的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻,并严格 遵照执行。 董事总经理: 日 期:2002年 7月 30日 |XXX企业有限公司 |任 命 书 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30 |第5页 | 任 命 书 为了贯彻执行GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》,确保本公司的质量管理体系有效运行,本公司由XXXXXXXX先生出任管理者代 表,另两位助理管理者代表(DMR)—XXXXXXXX小姐(负责香港区域DMR)及XXXXXXXX XXX(负责大陆区域DMR)将协助管理者代表开展以下工作: 1. 确保本公司按照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准建立、实施并保持质量管理体系的有效运行,确保产品实现过程 得到有效识别、管理和控制; 2. 定期向最高管理者报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩,包括对改进的需求; 3. 提高并加强公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解; 4. 负责与本公司质量管理体系有关的外部认证事宜。 董事总经理: 日 期:2002 年7月 30日 |XXX企业有限公司 |手册发放名单 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第6页 | 手册发放名单 |手册持有人职位 |受控状态 |手册副本编号 | | |受控本 |非受控本 | | |董事总经理 |■ | |01 | |厂部总经理 |■ | |02 | |商品统筹经理 |■ | |03 | |营运经理 |■ | |04 | |厂长 |■ | |05 | |营业一部 |■ | |06 | |营业二部 |■ | |07 | |采购部 |■ | |08 | |办房 |■ | |09 | |产品工程部 |■ | |10 | |品控部 |■ | |11 | |货仓部 |■ | |12 | |PMC |■ | |13 | |维修工程部 |■ | |14 | |行政人事部 |■ | |15 | |生产部 |■ | |16 | |电脑部 |■ | |17 | |船务部 |■ | |18 | |DMR(香港) |■ | |19 | |认证机构 |■ | |20 | | | | |大陆副管理者代表 | | | |正 本 | |XXX企业有限公司 |质量手册修改页 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30 |第...
润田企业有限公司质量手册
| |首 页 | |XXX企业有限公司 | | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第1页 | XXX企业有限公司 质量手册 本质量手册副本编号: 本质量手册持有人职位: 受控状态: 编 制:XXX 审 核: 批 准: |XXX企业有限公司 |目 录 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.1 |生效日期 |2002-10-30 |第2页 | 目 录 |章节 |名 称 |项 目 |ISO9001:2000|页次 |文件 | | | | |对应条款 | |版本 | | |首页 | | |1 |A.0 | | |目录 | | |2-3 |A.0 | | |手册颁布令 | | |4 |A.0 | | |任命书 | | |5 |A.0 | | |手册发放名单 | | |6 |A.0 | | |质量手册修改页 | | |7 |A.0 | |第0章 |概述 | |4 | | | | | |0.1公司简介 | |8 |A.0 | | | |0.2质量手册管理规定 |4.2.2 |9 |A.0 | | | |0.3质量系统覆盖范畴声明|4.2.2 |10 |A.0 | | | |0.4 删减说明 |4.2.2 |11 |A.1 | | | |0.5文字简称索引 | |12 |A.0 | | | |0.6术语和定义 | |13 |A.0 | |第1章 |质量管理体系 | |4 | | | | | |1.1总要求 |4.1/5.4.2 |14 |A.0 | | | |1.2文件控制 |4.2.3 |15 |A.0 | | | |1.3记录控制 |4.2.4 |16 |A.0 | |第2章 |管理职责 | |5 | | | | | |2.1管理承诺 |5.1 |17 |A.0 | | | |2.2以客户为关注焦点 |5.2 |17 |A.0 | | | |2.3 质量方针/质量目标 |5.3/5.4.1 |18 |A.0 | | | |2.4组织架构图 |5.5.1 |19 |A.1 | | | |2.5职责权限 |5.5.1/5.5.2 |20-22 |A.1 | | | |2.6内部沟通 |5.5.3 |23 |A.0 | | | |2.7管理评审 |5.1/5.6 |24 |A.0 | |第3章 |资源管理 | |6 | | | | | |3.1人力资源 |6.2 |25 |A.0 | |XXX企业有限公司 |目 录 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.1 |生效日期 |2002-10-30 |第3页 | 目 录 |章节 |名 称 |项 目 |ISO9001:2000|页次 |文件版本 | | | | |对应条款 | | | | | |3.2设施与工作环境管理 |6.3/6.4 |26 |A.0 | |第4章 |产品实现 | |7 | | | | | |4.1产品实现的策划 |7.1 |27 |A.0 | | | |4.2合同评审 |7.2 |28 |A.0 | | | |4.3服务 |7.2.3 |29 |A.0 | | | |4.4设计/开发 |7.3 |30 |不适用 | | | |4.5采购 |7.4 |31 |A.0 | | | |4.6制程控制 |7.5/7.5.1/7.|32 |A.0 | | | | |5.2 | | | | | |4.7标识与追溯性 |7.5.3 |33 |A.0 | | | |4.8客户财产 |7.5.4 |34 |A.0 | | | |4.9产品防护 |7.5.5 |35 |A.0 | | | |4.10测量和监控装置的控 |7.6 |36 |A.0 | | | |制 | | | | |第5章 |测量、分析与改 | |8 | | | | |进 | | | | | | | |5.1客户满意度 |8.2.1 |37 |A.0 | | | |5.2内部审核 |8.2.2 |38 |A.0 | | | |5.3测量与监控 |8.2.3/8.2.4 |39 |A.0 | | | |5.4不合格品控制 |8.3 |40 |A.0 | | | |5.5数据收集分析 |8.4 |41 |A.0 | | | |5.6持续改进 |8.5.1 |42 |A.0 | | | |5.7纠正与预防措施 |8.5.2/8.5.3 |43 |A.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |附件1 |质量管理体系职能分配表 | |附件2 |程序文件与ISO9001:2000对照表 | |附件3 |质量保证体系图 | |附件4 |2002年度质量目标 | |XXX企业有限公司 |手册颁布令 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第4页 | 手册颁布令 质量是企业生存和发展之本,为了提高公司的质量管理水平,树立良好的企业形象,本 公司依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000[质量管理体系——要求],并结合本公司的实际情况编制了此[质量手册 ],现予以批准颁布实施。 本[质量手册]阐明了公司的质量方针,适用于本公司的产品实现全过程的质量管理工 作,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,同时也是公司开展质量 活动,实现质量方针和质量目标的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻,并严格 遵照执行。 董事总经理: 日 期:2002年 7月 30日 |XXX企业有限公司 |任 命 书 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30 |第5页 | 任 命 书 为了贯彻执行GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》,确保本公司的质量管理体系有效运行,本公司由XXXXXXXX先生出任管理者代 表,另两位助理管理者代表(DMR)—XXXXXXXX小姐(负责香港区域DMR)及XXXXXXXX XXX(负责大陆区域DMR)将协助管理者代表开展以下工作: 1. 确保本公司按照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准建立、实施并保持质量管理体系的有效运行,确保产品实现过程 得到有效识别、管理和控制; 2. 定期向最高管理者报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩,包括对改进的需求; 3. 提高并加强公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解; 4. 负责与本公司质量管理体系有关的外部认证事宜。 董事总经理: 日 期:2002 年7月 30日 |XXX企业有限公司 |手册发放名单 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30|第6页 | 手册发放名单 |手册持有人职位 |受控状态 |手册副本编号 | | |受控本 |非受控本 | | |董事总经理 |■ | |01 | |厂部总经理 |■ | |02 | |商品统筹经理 |■ | |03 | |营运经理 |■ | |04 | |厂长 |■ | |05 | |营业一部 |■ | |06 | |营业二部 |■ | |07 | |采购部 |■ | |08 | |办房 |■ | |09 | |产品工程部 |■ | |10 | |品控部 |■ | |11 | |货仓部 |■ | |12 | |PMC |■ | |13 | |维修工程部 |■ | |14 | |行政人事部 |■ | |15 | |生产部 |■ | |16 | |电脑部 |■ | |17 | |船务部 |■ | |18 | |DMR(香港) |■ | |19 | |认证机构 |■ | |20 | | | | |大陆副管理者代表 | | | |正 本 | |XXX企业有限公司 |质量手册修改页 | |质量手册 | | |文件编号|QM-001 |文件版本|A.0 |生效日期 |2002-07-30 |第...
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