订单评审及管理程序

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订单评审及管理程序
|中山桑芭丝服装有限公司 |订单评审及管理程序 |编号:S-QP- | |程 序 文 件 | | | | | |版本/修改状态:A/0 | | | |生效日期:2002年 月 | | | |日 | | | |页码:第1页,共3页 | |拟制:朱文君 审核: 批准: | |目的 | |为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以 | |评审,确保有能力履行合同要求。 | |适用范围 | |适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。 | |职责 | |3.1业务部负责 | |3.1.1受理订单,与顾客接洽。 | |3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。 | |3.1.3签订服装订货合同。 | |3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。 | |3.2工厂部负责 | |3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。 | |3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。 | |3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。 | |工作程序 | |4.1订单受理 | |4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满| |足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。 | |4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格| |、交货期,记录于“订单受理记录表”,并要求顾客提供明确的工艺要求。 | |编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第2页,共3页 | | 4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式 | |图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确 | |认。 | |4.2订单评审 | |4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报 | |价标准》制作“报价单”,由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。 | |4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。 | |4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品 | |   标准》审核。 | |4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。 | |4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。 | |4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。 | |4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。 | |4.3订单变更 | |若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将“变| |更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”;评审通过后,业务部确定“变更内容”| |,填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。 | |4.4变更评审 | |4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。 | |4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。 | |4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。 | |4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。 | |编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第3页,共3页 | |  4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定“变更内容”交 | |业务经理或总经理批准。 | |4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。 | |4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由| |业务部与顾客协商解决。 | |4.6合同(订单)资料管理 | |4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档| |。 | |4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。 | |4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。 | |4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料| |室保存。 | |相关文件 | |5.1《合同管理制度》 | |5.2《样衣制作控制程序》 | |5.3《服装报价标准》 | |5.4《生产能力一览表》 | |5.5《服装产品标准》 | |5.6《质量记录控制程序》 | |记录 | |6.1 订单受理记录表 | |6.2 合同(订单) | |6.3 订单变更通知单 | |6.4 联络记录单 | | |
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