TS16949:2002内审员考试题
综合能力考核表详细内容
TS16949:2002内审员考试题
TS16949:2002内审员考试题 学员姓名: 部门: 成绩: 一判断题:(每题1分,共20分。) 1、对于构成现场评鉴一部分的设计中心及公司总部这类“外部场所”,是不能独立获得关 于ISO/TS16949验证的。( ) 2、TS16949的相关文件包括MSA,FMEA,SPC,APQP,PPAP五大技术手册( ) 3、TS16949要求更多地方体现精实生产之精神( ) 4、TS16949审核时采用基于客户导向的过程方法( ) 5、TS16949的特殊要求通过客户及IAOB网站获得,并予以在系统中展现( ) 6、TS16949稽核的目的对品质系统符合要求之程度作出判断( ) 7、在进行产品稽核时可以不考虑审核员的独立性( ) 8、在进行制造过程稽核时应针对每一工序进行( ) 9、凡可能导致不合格品出厂;可能导致产品或服务失效或预期使用性能严重降低的不符 合项为严重不符合( ) 10、一般不符合出现五个即为严重不符合( ) 11、如客户对组织审核发现有严重不合格则不能申请TS的认证( ) 12、一个合格的审核员应了解汽车客户特殊要求( ) 13、ISO/TS 16949条文是审核时采用的唯一准则( ) 14、在进行MSA的审核时,审核员须确定R&R%10%( ) 15、凡组织具有设计或设计外包,审核员均须验证是否满足7,3的要求( ) 16、所谓过程能力即为过程满足客户要求的程度,一般是以6SIGEMA来计算( ) 17、针对溶液浓度,一般用X-----R来进行统计控制( ) 18、品质成本指标的审查应成为管理评审的内容( ) 19、FMEA的RPN的评价可参照客户要求进行( ) 20、PPAP的提交客户未要求可依照等级3来提交( ) 二简答题50分 1、请阐述系统审核、过程审核、产品审核的关系及审核的要点?(5分) 2、请阐述Cpk与Ppk的区别,并说明其适用场合?(5分) 3、请阐述如何用章鱼图来判断报价管理流程是何种类型的流程?(5分) 4、请用乌龟图(过程方法)模式写出设计研发流程的审核要点?(12) 5、请阐述如何进行R&R分析?(8分) 6、请简要列出DFMEA及PFMEA的审核要点(15分) 三、案例分析,请将下列审核的发现点说明其违反TS16949的具体条文(写出章节号及内 容),并判定其严重程度。(每题一分共20分) 1、 绕线工序挂旧版文件,无首检记录 2、 制程稽核未包括所有制程, 亦未审查制程绩效的相关指标. 3、员工满意度没有针对改善计划进行追踪 4、钜达厂之报价积效指针只设定成功率, 未评估报价周期 5、须认证的产品未能证明有交入汽车厂 6、开发进度表未标明关键路径, 未作进度追踪, 其行程之项目太过简化, 不利APQP进度之掌控 7、 造可行性评估未包含一个具系统性之风险评估 8、内稽人员对COP. Process Approach 核心工具认知不足 9、尚未指定客户代表 10、内部稽核未采用过程方法来执行 11、客户模具之所有权无法目视辨认。認 12、模具设计人员的资格未确认 13、注分厂参数未监控,巡检首检无记录 14、新品CM7未进行FMEA分析 15、控制计划与实际不符16、在制造部门中,验证稽核员发现若干不合格纪录中有组 长签名但无品管人员签名,制造课长答称:「这些不合格发生在夜班,本公司无夜班品管 员故由组长决定处理方式及是否停止生产找寻问题?。」验证稽核员问及课长是否有相对 应之文件,课长答称:「无任何规定?」验证稽核员再问:「是否后续会签品保部门或会 议提及。」课长不加思索地回答:「没有,但高阶主管会知道」 17、稽核员于物料储存间看见合格、不合格品及待验品相互推置在极靠近之位置上, 经问仓储人员后,仓储员回答因储存空间不够,没办法只好如此堆置,但不合格品会特 别标示,因此大部份物料都不会拿错,且上面的主管也知道此事并没有指示需改进。稽 核员同时也发现料架上有部份零件被系上红色塑料绳,但置于合格品旁,查问管理员, 其回答?那是报废的,从制程中有不良品时,会依我们公司的借用程序,先行借用更换 良品。那些就是从现场退回的报废品,我们会定期清掉,只要品管的报废单据核准下来 ,我就马上取掉及消帐?经查阅其识别程序,该公司规定报废品须?挂红色卡片或喷上 红漆标识?。 18、在技术部门中,验证稽核员发现若干客户文件无管制,问及技术课长,课长答称: 「这些文件已转成本公司正式文件,因此仅作为参考用。」验证稽核员问: 「但是正式文件不是依据这些客户文件建立的?无须管制与保管吗?」。课长答称:「任 何产品都会送样给客户承认为依据。」 19、在工作场所发现操作员之旁放着一把膜厚计,该膜厚计没有任何标识,问该员时 ,该操作员回答说:「我的膜厚计上周坏掉了,这是主管把自己的私人东西先借我使用 」,稽核员又问「坏掉的仪器如何处置?」该员回答「还在桌上呀!但我知道绝对不会 用,也不会让其它人拿去使用的放心好了。」,稽核员还问着说:「那你主管的仪器是 合格的吗?」操作员回答「听说有给他太太的公司进行校正,是好的,我想应该不会有 问题,那家公司的标准件是定期送校的。」稽核员最后问「那有进行量测系统分析吗? 」该员说「我不知道,但我之前那把膜厚计有执行,这把与我的相同有必要再做吗?」 20、稽核员于稽核该公司之模具管理时,发现有一些无标记旧模具丢置于角落,细问模 具管理员为什么如此处理时该员回答「不知道,那是去年调来时就有的,可能是不再生 产吧!但前任负责人员交接时告诉我模具是客户的,不可随便报废。而且有时候在制作 或修理模具时,还可以找到一些配件能够使用,我想ISO/TS 16949 并不会反对厂商废物利用吧!」
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TS16949:2002内审员考试题 学员姓名: 部门: 成绩: 一判断题:(每题1分,共20分。) 1、对于构成现场评鉴一部分的设计中心及公司总部这类“外部场所”,是不能独立获得关 于ISO/TS16949验证的。( ) 2、TS16949的相关文件包括MSA,FMEA,SPC,APQP,PPAP五大技术手册( ) 3、TS16949要求更多地方体现精实生产之精神( ) 4、TS16949审核时采用基于客户导向的过程方法( ) 5、TS16949的特殊要求通过客户及IAOB网站获得,并予以在系统中展现( ) 6、TS16949稽核的目的对品质系统符合要求之程度作出判断( ) 7、在进行产品稽核时可以不考虑审核员的独立性( ) 8、在进行制造过程稽核时应针对每一工序进行( ) 9、凡可能导致不合格品出厂;可能导致产品或服务失效或预期使用性能严重降低的不符 合项为严重不符合( ) 10、一般不符合出现五个即为严重不符合( ) 11、如客户对组织审核发现有严重不合格则不能申请TS的认证( ) 12、一个合格的审核员应了解汽车客户特殊要求( ) 13、ISO/TS 16949条文是审核时采用的唯一准则( ) 14、在进行MSA的审核时,审核员须确定R&R%10%( ) 15、凡组织具有设计或设计外包,审核员均须验证是否满足7,3的要求( ) 16、所谓过程能力即为过程满足客户要求的程度,一般是以6SIGEMA来计算( ) 17、针对溶液浓度,一般用X-----R来进行统计控制( ) 18、品质成本指标的审查应成为管理评审的内容( ) 19、FMEA的RPN的评价可参照客户要求进行( ) 20、PPAP的提交客户未要求可依照等级3来提交( ) 二简答题50分 1、请阐述系统审核、过程审核、产品审核的关系及审核的要点?(5分) 2、请阐述Cpk与Ppk的区别,并说明其适用场合?(5分) 3、请阐述如何用章鱼图来判断报价管理流程是何种类型的流程?(5分) 4、请用乌龟图(过程方法)模式写出设计研发流程的审核要点?(12) 5、请阐述如何进行R&R分析?(8分) 6、请简要列出DFMEA及PFMEA的审核要点(15分) 三、案例分析,请将下列审核的发现点说明其违反TS16949的具体条文(写出章节号及内 容),并判定其严重程度。(每题一分共20分) 1、 绕线工序挂旧版文件,无首检记录 2、 制程稽核未包括所有制程, 亦未审查制程绩效的相关指标. 3、员工满意度没有针对改善计划进行追踪 4、钜达厂之报价积效指针只设定成功率, 未评估报价周期 5、须认证的产品未能证明有交入汽车厂 6、开发进度表未标明关键路径, 未作进度追踪, 其行程之项目太过简化, 不利APQP进度之掌控 7、 造可行性评估未包含一个具系统性之风险评估 8、内稽人员对COP. Process Approach 核心工具认知不足 9、尚未指定客户代表 10、内部稽核未采用过程方法来执行 11、客户模具之所有权无法目视辨认。認 12、模具设计人员的资格未确认 13、注分厂参数未监控,巡检首检无记录 14、新品CM7未进行FMEA分析 15、控制计划与实际不符16、在制造部门中,验证稽核员发现若干不合格纪录中有组 长签名但无品管人员签名,制造课长答称:「这些不合格发生在夜班,本公司无夜班品管 员故由组长决定处理方式及是否停止生产找寻问题?。」验证稽核员问及课长是否有相对 应之文件,课长答称:「无任何规定?」验证稽核员再问:「是否后续会签品保部门或会 议提及。」课长不加思索地回答:「没有,但高阶主管会知道」 17、稽核员于物料储存间看见合格、不合格品及待验品相互推置在极靠近之位置上, 经问仓储人员后,仓储员回答因储存空间不够,没办法只好如此堆置,但不合格品会特 别标示,因此大部份物料都不会拿错,且上面的主管也知道此事并没有指示需改进。稽 核员同时也发现料架上有部份零件被系上红色塑料绳,但置于合格品旁,查问管理员, 其回答?那是报废的,从制程中有不良品时,会依我们公司的借用程序,先行借用更换 良品。那些就是从现场退回的报废品,我们会定期清掉,只要品管的报废单据核准下来 ,我就马上取掉及消帐?经查阅其识别程序,该公司规定报废品须?挂红色卡片或喷上 红漆标识?。 18、在技术部门中,验证稽核员发现若干客户文件无管制,问及技术课长,课长答称: 「这些文件已转成本公司正式文件,因此仅作为参考用。」验证稽核员问: 「但是正式文件不是依据这些客户文件建立的?无须管制与保管吗?」。课长答称:「任 何产品都会送样给客户承认为依据。」 19、在工作场所发现操作员之旁放着一把膜厚计,该膜厚计没有任何标识,问该员时 ,该操作员回答说:「我的膜厚计上周坏掉了,这是主管把自己的私人东西先借我使用 」,稽核员又问「坏掉的仪器如何处置?」该员回答「还在桌上呀!但我知道绝对不会 用,也不会让其它人拿去使用的放心好了。」,稽核员还问着说:「那你主管的仪器是 合格的吗?」操作员回答「听说有给他太太的公司进行校正,是好的,我想应该不会有 问题,那家公司的标准件是定期送校的。」稽核员最后问「那有进行量测系统分析吗? 」该员说「我不知道,但我之前那把膜厚计有执行,这把与我的相同有必要再做吗?」 20、稽核员于稽核该公司之模具管理时,发现有一些无标记旧模具丢置于角落,细问模 具管理员为什么如此处理时该员回答「不知道,那是去年调来时就有的,可能是不再生 产吧!但前任负责人员交接时告诉我模具是客户的,不可随便报废。而且有时候在制作 或修理模具时,还可以找到一些配件能够使用,我想ISO/TS 16949 并不会反对厂商废物利用吧!」
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