24.不合格品控制程序(doc)

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24.不合格品控制程序(doc)
1.目的 通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用 。 2.范围 本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置 及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括: a) 工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常 实施的行为和结果。 b) 开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回 报以及提供的服务不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离 a) 工程实物中不合格品的标识,除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外,项 目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b) 对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放; c) 对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督 检查,并予以登记。 4.3不合格品的评审 a) 当发现不合格品后,由发现部门填写“不合格品处理报告单”,由公司稽查小组负 责组织有关部门进行评审。 b) 评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写“不合格品处理报告单”, 由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影 响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。 c) 根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式: a. 返工或返修; b. 让步接收; c. 降级使用; d. 拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证 稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写“不合格品处理报 告单”,由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭“不合格品处理报 告单”。 4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI- 024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施 工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。 4.7不合格品的控制分析 a) 稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。 b) 在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制“不合格 品控制分析报告”,提交管理评审。 5.质量记录 5.1 QR15-01 不合格品处理报告单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
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