内部审计准则实施手册
音像名称:内部审计准则实施手册
作者:曹迎春
出版公司:广东海燕电子音像出版社
市场价格:790元
本站特价:434元
包含盘数:3册
赠送积分:790 积分
产品介绍
内容简介:
《审计署关于内部审计工作的规定》已于2003年3月4日发布,自2003年5月1日起施行。根据《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会制定了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个内部审计具体准则,于4月12日发布,自2003年6月1日起施行。
适用对象:
国家机关内审部门
金融机构内审部门
企业事业组织内审部门
各社会团体内审部门
各类型经济组织内审部门
各级审计机关审计科研所
各经济管理学院
合计会所审计司
审计干部培训中心等
详细目录:
中国内部审计协会关于印发《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则的通知
第一篇 审计与审计基本准则
第一章 审计的起源与职能
第二章 审计公设与基本假设体系
第三章 审计主体与客体
第四章 审计原则与公认准则
第五章 审计程序
第六章 审计人员的职业道德与法律责任
第七章 审计管理
第二篇 内部审计准则及实务标准
第一章 内部审计准则概论
第二章 内部审计的一般准则
第三章 内部审计职业道德
第四章 内部审计的现场工作准则
第五章 内部审计质量控制
第六章 内部审计报告准则
第七章 内部审计管理
第八章 内部审计的法律责任
第九章 内部审计实务标准
第三篇 内部审计准则的实施
第一章 审计计划的基本内容与风险估计
第二章 审计通知书的编制与发送
第三章 审计证据的获取与处理
第四章 审计工作底稿的编制与使用
第五章 内部控制的审查与评价
第六章 舞弊的预防检查与报告
第七章 审计报告的编制
第八章 后续审计程序与方法
第九章 内部审计督导的内容与方法
第十章 与外审的协调
第四篇 内部审计准则法律法规依据
中华人民共和国审计法
审计署关于内部审计工作的规定
中华人民共和国审计法实施条例
中华人民共和国内部审计条例
审计机关指导监督内部审计业务的规定
审计署关于贯彻执行审计规范的通知
中国内部审计风险评估准则
审计署关于印发加强审计纪律的规定的通知
第五篇 与其他审计准则比较
第一章 国家审计准则
第二章 独立审计准则
第三章 国际审计准则
第六篇 附录
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