2004审计机关审计项目质量控制办法实施手册

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2004审计机关审计项目质量控制办法实施手册

产品介绍

内容简介:

中华人民共和国审计署令
第6号
《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》已经审计长会议通过,现予发布,自2004年4月1口起在审计署机关
及派出、派驻机构试行,地方审计机关可以根据具体情况确定试行范围, 审计长 李金华
二00四年2月10日
关于印发《审计署2003至2007年审计工作发展规划》的通知
署机关各单位、各特派员办事处。各派出审计局:
《审计署2003至2007年审计工作发展规划》已经署党组会议讨论通过,现印发给你们。请认真组织学习,切实加以贯彻落实。
2003年七月—日
审计与审计项目质量控制
审计工作规范流程与质量控制
独立审计特定运作流程与质量管理
内部审计运作流程与质量管理
审计项目审计风险管理
审计机关审计项目质量控制法律法规
读者对象:
各省、市、县审计局
会计师事务所
大型企业审计部门
中小型企业审计人员
注册会计师
高校审计专业
审计相关人员


详细目录:

审计机关审计项目质量控制办法
第一编审计与审计项目质量控制
第一章审计总论
第二章审计种类与审计程序
第三章审计质量
第四章审计方法
第五章审计业务通用程序
第六章审计质量控制
第七章审计抽样
第八章审计组织体系
第九章审计质量控制系统分析
第十章信息系统审计
第十一章电算化审计
第十二章国际审计
第二编审计工作规范流程与质量控制
第一章资产评估
第二章固定资产与无形资产审计
第三章货币资金审计
第四章存货与生产业务审计
第五章应付账款和其他流动负债审计
第六章投资和筹资循环的审计
第七章长期投资、长期负债与所有者权益审计
第八章购货与付款循环审计
第九章销售和收款循环审计
第十章收入与费用的审计
第十一章生产循环审计
第十二章验盔与审计报告
第十三章经济责任审计
第十四章终结审计
第三编独立审计特定运作流程与质量管理
第一章独立审计概述
第二章注册会计师行业品牌的创建策略
第三章注册会计师管理
第四章独立审计的客户招揽方式
第五章审计人员职业道德
第六章独立审计的业务规划
第七章独立审计目标与审计程序
第八章审计人员的法律责任
第九章审计证据与审计工作底稿
第四编内部审计运作流程与质量管理
第一章内部审计与政府审计
第二章内部审计基本准则
第三章审计规范的框架结构
第四章内部控制的调查和评价
第五章信息技术与企业审计管理信息系统
第六章内部审计工作底稿管理
第七章内部审计与外部审计的有效协调
第五编审计项目审计风险管理
第一章审计风险的概念及其特征
第二章审计模式与审计风险模型及评估
第三章审计风险分析与重要性原则
第四章内部控制测试与控制风险评估
第五章审计实质性测试与检查风险
第六章国家审计风险管理
第六编审计机关审计项目质量控制法律法规

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