金融机构内部审计技术方法与操作规范实用手册

  音像名称:金融机构内部审计技术方法与操作规范实用手册

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  出版公司:银声音像出版社

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金融机构内部审计技术方法与操作规范实用手册

产品介绍

内容简介:

2003年中国内部审计大事
2003年3月4日审计署发布《审计署关于内部审计工作的规定》。
2003年4月12日中国内部审计协会发布《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个内部审计具体准则。
2003年5月22日,中国内部审计协会印发《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员继续教育实施办法》。
2003年国际注册内部审计师(CIA)考点增至16个,全国报考人数达11362人。11A将2003年劳度伦斯B、索耶奖授予中国内部审计协会,只是中国内部审计协会继2001年后再次荣获该奖项。
湖南省、浙江省率先在全国实现了在全省各地、市、州建立内部审计协会。


详细目录:

第一篇 金融机构内部审计总论
第一章 内部审计概论
第二章 内部审计制度
第三章 内部审计机构与人员
第四章 内部审计职业道德
第五章 内部审计的法律责任
第六章 内部审计与外部审计的有效协调
第二篇 金融机构内部审计工作计划与审计程序
第一章 金融机构内部审计工作计划
第二章 金融机构内部审计工作程序
第三篇 金融机构内部审计工作方法与技术
第一章 金融机构内部审计取证
第二章 金融机构内部审计工作方法
第三章 统计抽样审计取证
第四章 帐项基础审计技术
第五章 系统导向审计技术
第六章 风险导向审计技术
第七章 计算机审计技术
第四篇 内部审计具体准则及操作
第一章 审计计划—内部审计准则
第二章 审计通知书—内部审计准则
第三章 审计证据—内部审计准则
第四章 审计工作底稿—内部审计准则
第五章 内部控制审计—内部审计准则
第六章 舞弊的预防、检查与报告—内部审计准则
第七章 审计报告—内部审计准则
第八章 后续审计—内部审计准则
第九章 内部审计督导—内部审计准则
第五篇 金融机构内部审计操作实务
第一章 金融机构内部审计规范
第二章 金融机构财务收支审计
第三章 金融机构会计报表审计
第四章 金融机构财务报告审计
第五章 金融机构经济效益审计
第六章 金融机构内部控制制度审计
第七章 金融机构建设项目内部审计
第八章 金融机构物资采购审计
第九章 金融机构购货与付款循环审计
第十章 金融机构经济责任审计
第十一章 金融机构合规则任(财经法律)审计
第十二章 金融机构管理责任审计
第十三章 金融机构经济合同审计
第十四章 金融机构离任审计
第六篇 金融机构内部审计报告与内部审计管理
第一章 金融机构内部审计报告
第二章 金融机构内部审计质量管理
第三章 金融机构审计目标管理
第四章 金融机构审计档案管理
第五章 金融机构内部审计风险控制
第六章 金融机构内部控制测评技术与方法
附录:相关法律法规
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