最新中央企业内部审计实务操作指导全书

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最新中央企业内部审计实务操作指导全书

产品介绍

内容简介:

中央企业作为我国经济的支柱,担负着我国经济快速发展的历史使命。随着我国加入世贸组织,中央企业能否在国际市场的舞台上展现自己的实力。首先应取决于中央企业自身的管理水平和经营状况。而企业的内部审计作为企业内部控制系统的重要组成部分,对一个企业的发展起着至关重要的作用。为此我们特邀审计专家、学者其同编写了此书。书中内容涵盖面广、条理清晰、精辟陈述了中央企业内部审计有操作技术与方法,充分展现了专家、学者著作与学术观点的独特性,是企业内部审计的必备指导全书。

详细目录:

第一篇 中央企业内部审计总论
第一章 中央企业内部审计概述
第二章 中央企业内部审计人员职业道德和法律责任
第三章 中央企业内部审计机构的设置与主要职能
第二篇 中央企业内部审计机构工作准则与操作指南
第一章 审计计划准则与实施指南
第二章 审计通知书准则与实施指南
第三章 审计证据准则与操作指南
第四章 审计工作底稿准则与实施指南
第五章 内部控制审计准则与实施指南
第六章 舞弊的预防、检查及报告准则与实施指南
第七章 审计报告与实施指南
第八章 后续审计准则与实施指南
第九章 内部审计督导准则实施指南
第十章 内部审计与外部审计准则操作指南
第三篇 中央企业审计委员会设置的重要性评价
第一章 中央企业审计委员会设置的必要性分析
第二章 西方审计委员会制度对我国企业的启示评析
第三章 企业审计委审计委员会组建与工作细则参考
第四篇 企业内部审计技术与方法
第一章 统计抽样审计的基本技术与方法
第二章 舞弊预防与审计的技术及方法
第三章 计算机审计技术与方法
第四章 货币资金审计技术与方法
第五篇 内部审计准则在中央企业业务中的应用
第一章 企业管理职责审计
第二章 企业经济效益和经济责任的审计
第三章 企业业绩与经济责任审计评价
第四章 离任审计
第六篇 内部审计与现代企业管理
第一章 内部审计在现代企业制度下的职能
第二章 审计合谋的预防及对策
第三章 企业内部审计风险剖析


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