交通行业内部审计技术方法与操作规范实用手册

  音像名称:交通行业内部审计技术方法与操作规范实用手册

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  出版公司:银声音像出版社

  市场价格:998元

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交通行业内部审计技术方法与操作规范实用手册

产品介绍

内容简介:

2003年5月22日中国内部审计协会印发《内部审计人员岗位资格证书实施办法》和《内部审计人员继续教育实施办法》。
2003年国际注册内部审计师(CIA)考点增至16个,全国报考人数达11362人。11A将2003年度劳伦斯。B、索耶奖授予中国内部审计协会,这是中国内部审计协会继2001年后再次荣获该奖项。
湖南声、浙江省率先在全国实现了在全省各地、市、州建立内部审计协会

读者对象:
各交通厅、局
运输、港口、施工、工业企业
船检、救捞、科研、设计、院校等事业单位
长江、珠江航务管理局等事业单位
各级政府审计部门
各审计师事务所
各类图书馆

详细目录:

第一篇 交通行业内部审计总论
第一章 内部审计概述
第二章 内部审计制度
第三章 内部审计机构与人员
第四章 内部审计职业道德
第五章 内部审计的法律责任
第六章 内部审计与外部审计的有效协调

第二篇 交通行业内部审计工作计划与审计程序
第一章 交通行业内部审计工作计划
第二章 交通行业内部审计工作程序
第三章 内部审计工作的准备阶段
第四章 内部审计终结阶段

第三篇 交通行业内部审计工作方法与技术
第一章 交通行业内部审计取证
第二章 交通行业内部审计工作方法
第三章 统计抽样审计技术
第四章 帐项基础审计技术
第五章 系统导向审计技术
第六章 风险导向审计技术
第七章 计算继审计技术

第四篇 内部审计具体准则及操作
第一章 审计计划内部审计及准则
第二章 审计通知书—内部审计准则
第三章 审计证据—内部审计准则
第四章 审计工作底稿—内部审计准则
第五章 内部控制审计—内部审计准则
第六章 舞弊的预防、检查与报告—内部审计准则
第七章 审计报告—内部审计准则
第八章 后续审计—内部审计准则
第九章 内部审计督导—内部审计准则
第十章 内部审计与外部审计的协调—内部审计准则

第五篇 交通行业内部审计操作实务
第一章 交通行业内部审计规范
第二章 交通行业财务收支审计
第三章 交通行业会计报表审计
第四章 交通行业财务报告审计
第五章 交通行业经济效益审计
第六章 交通行业内部控制制度审计
第七章 交通行业建设项目内部审计
第八章 交通行业物资采购审计
第九章 交通行业购货预付款循环审计
第十章 交通行业经济责任审计
第十一章 交通行业合规责任(财经法律)审计
第十二章 交通行业管理责任审计
第十三章 交通行业经济和合同审计
第十四章 交通行业离任审计

第六篇 交通行业内部审计报告与内部审计管理
第一章 交通行业内部审计报告
第二章 交通行业内部审计质量管理
第三章 交通行业内部审计目标管理
第四章 交通行业内部审计档案管理
第五章 交通行业内部审计风险控制
第六章 交通行业内部控制测评技术与方法
附录:相关法律法规

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