管理制度篇-内部稽核制度范文

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管理制度篇-内部稽核制度范文
04 内部稽核制度范文
第一章 总 则

第一条 公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行。
第二条 公司稽核业务范围,包括账务、业务、财务、总务及监验五项,除另有规定外,悉以本制度规定办理。
第三条 稽核人员应对所审核的事项负责,必要时,应在有关账册簿据上签章。
第四条 稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外,还应分赴各单位实地稽查,每年稽查次数视实际需要而定。
第五条 稽核人员前往稽核之前,应先准备并收集有关资料,拟订计划及进度表,将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
第六条 稽核人员在执行任务时,应依据各项有关规定办理。
第七条 稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露给被检查单位。
第八条 稽核事务涉及其他部门时,应会同各有关部门办理,且应做会同报告。如遇有意见不一致时,须单独提出,与书面报告一并呈核。

管理制度篇-内部稽核制度范文
 

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