管理制度篇-内部审计管理办法范文

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管理制度篇-内部审计管理办法范文
02 内部审计管理办法范文
第一章 总 则

第一条 为了加强公司经营管理,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化、规范化,根据国家审计法规并结合公司实际情况,特制订本办法。

第二章 审计机构和人员

第二条 内部审计机构和人员方案有。
1.设立审计部,配置若干专职人员。
2.附属于财务部,设专职审计人员。
3.不设机构和专职人员,聘请外部兼职审计人员。
公司根据自身发展规划,逐步形成多层次,多功能的审计监督体系。
第三条 内审人员应具有一定的政治素质,审计专业职称,审计专业知识和审计经验。
第四条 内审人员必须依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,不得滥用职权,徇私枉法,玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行奖励和处罚。
第五条 内审人员应按审计程序开展工作,对审计事项严守秘密,未经批准不得公开。
第六条 内审人员依法行使职权,受法律保护。任何部门,个人不得阻挠和打击报复。

管理制度篇-内部审计管理办法范文
 

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