物料报废、销毁处理管理规定12
综合能力考核表详细内容
物料报废、销毁处理管理规定12
| |颁发部门 | | |物料报废、销毁处理管理规定 |接收部门 | | | |生效日期 | | |管理标准---物料 |制定人 | |制定日期 | | |文件编号 | |审核人 | |审核日期 | | |文件页数 |共 2 页 |批准人 | |批准日期 | | |分发部门 | | 1 目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任 3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4 参考文件 GMP文件之物料管理。 5 内容 5.1 物料申请报废范围: 5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。 5.1.3 进仓检验合格入库,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 5.2 管理办法 5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出,仓管员填写《物料报废申请审核表》,提出 | 第 2 页/共 2 页 | 报废申请。 5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的 意见,并上报总经理批准后方可实施报废。 5.2.3 被确认报废的物料,仓管员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 5.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防 止流入假冒产品。 5.2.5 需销毁的物料,由生产部或仓库主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做 好销毁记录。 5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证,进行帐务处理。 6.记录 记录名称 保存部门 保存期限 物料报废申请审批表 仓库 三年 报废物资作价出售表 仓库 三年 物料报废申请审批表 |物料名称 | |申请部门(人) | | |报废原因 | |批 号 | | |检验单号 | |数 量 | | |申请人意见: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | |质监部门: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | |审批意见: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | 报废物资作价出售记录 |日期 |物资名称 |报废原因 |作价方式 |欲购客户 |批准人 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物料报废、销毁处理管理规定12
| |颁发部门 | | |物料报废、销毁处理管理规定 |接收部门 | | | |生效日期 | | |管理标准---物料 |制定人 | |制定日期 | | |文件编号 | |审核人 | |审核日期 | | |文件页数 |共 2 页 |批准人 | |批准日期 | | |分发部门 | | 1 目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任 3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4 参考文件 GMP文件之物料管理。 5 内容 5.1 物料申请报废范围: 5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。 5.1.3 进仓检验合格入库,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 5.2 管理办法 5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出,仓管员填写《物料报废申请审核表》,提出 | 第 2 页/共 2 页 | 报废申请。 5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的 意见,并上报总经理批准后方可实施报废。 5.2.3 被确认报废的物料,仓管员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 5.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防 止流入假冒产品。 5.2.5 需销毁的物料,由生产部或仓库主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做 好销毁记录。 5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证,进行帐务处理。 6.记录 记录名称 保存部门 保存期限 物料报废申请审批表 仓库 三年 报废物资作价出售表 仓库 三年 物料报废申请审批表 |物料名称 | |申请部门(人) | | |报废原因 | |批 号 | | |检验单号 | |数 量 | | |申请人意见: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | |质监部门: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | |审批意见: | | | | | | | | | | | |签名: | |年 月 日 | 报废物资作价出售记录 |日期 |物资名称 |报废原因 |作价方式 |欲购客户 |批准人 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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