03SQA评估报告(doc)
综合能力考核表详细内容
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[pic] 《文档名称》 质量保证评估报告 编号:Q/RKS-YYXXX-SQA-SNO 版本号:1.0 作者: 日期: 年 月 日 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 文档修订 |版本 |日期 |更改人 |描述(注明修改的条款或页) | | | | | | | | | | | | | | | | 抄送人:高级管理者、软件项目经理、研发经理、项目组成员、质量保证经理 目录 1.概述 4 2.非一致性过程质量问题 4 2.1需求制定阶段 4 2.2策划阶段 4 2.3设计阶段 5 2.3实现阶段 5 2.4测试阶段 5 2.5交付阶段 6 3.里程碑总结 6 4.评审 7 4.1工作产品评审总结 7 4.2文档评审小结 7 4.3代码评审小结 7 5.项目培训总结 7 6.参考资料 8 1.概述 本文档是依据公司的软件方针和过程文件,建立的SQA报告. 通常, SQA报告要覆盖软件生命周期的下列阶段:需求制定、策划、设计、实现、测试、交付。 2.非一致性过程质量问题 下述表格描述非一致性过程/质量问题. 严重等级分为三级, H –严重: M –中等: L –轻微: 2.1需求制定阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.2策划阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.3设计阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.3实现阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.4测试阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.5交付阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 3.里程碑总结 |里程碑 |原定计划 |最后修订计划 |实际完| | | | |成日期| | |日期 |按期完成 |日期 |按期完成 | | |需求阶段完成 | |是/否 | |是/否 | | |(最终SRS同级评审报告获准之| | | | | | |日) | | | | | | |项目策划完成 | | | | | | |(SDP同级评审报告获准之日) | | | | | | |设计完成 | | | | | | |开发阶段完成 | | | | | | |系统测试完成 | | | | | | |交付 | | | | | | |项目结束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 (Achieved/Missed) | |A/M | |A/M | | 4.评审 4.1工作产品评审总结 该表总结了所有的经过评审的工作产品.其中包括文档评审和代码评审 |计划的评审内容 |状态 |评审类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2文档评审小结 该表详细的总结了文档评审的数据但不包括代码评审的数据. |文档评审内容 |工作 |文档|发现|已解决 |无法解 |评审 | | | |量 |大小|的缺|缺陷数 |决缺陷 |时间 | | | | | |陷数|量 |数量 | | | | | | |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 | | | | | | | | 4.3代码评审小结 该表详细的总结了代码评审的数据但不包括文档评审的数据. |Module/Class |工作量|代码|发现的|已解决 |无法解 |评审 | | | | |大小|缺陷数|缺陷数 |决缺陷 |时间 | | | | | |量 |量 |数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 | | | | | | | | 5.项目培训总结 该表总结项目有关的培训情况 |日期 |培训说明 |状态 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.参考资料 |序号 |编号 |文档名称 | |1 |Q/RKS-SP-SQA-06 |软件需求管理检查表 | |2 |Q/RKS-SP-SQA-07 |项目策划过程检查表 | |3 |Q/RKS-SP-SQA-08 |计划跟踪情况检查表 | |4 |Q/RKS-SP-SQA-09 |配置管理活动检查表 | |5 |Q/RKS-SP-SQA-10 |评审过程检查表 | |6 |Q/RKS-SP-SQA-03 |质量保证评估报告 | |7 |Q/RKS-SP-SQA-01 |软件质量保证过程 | |8 |Q/RKS-SP-SQA-02 |软件质量保证计划 | |9 |Q/RKS-SP-SQA-12 |质量信息反馈单 | |10 |Q/RKS-SP-SQA-13 |无法解决的问题及处理意见记录 |
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[pic] 《文档名称》 质量保证评估报告 编号:Q/RKS-YYXXX-SQA-SNO 版本号:1.0 作者: 日期: 年 月 日 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 文档修订 |版本 |日期 |更改人 |描述(注明修改的条款或页) | | | | | | | | | | | | | | | | 抄送人:高级管理者、软件项目经理、研发经理、项目组成员、质量保证经理 目录 1.概述 4 2.非一致性过程质量问题 4 2.1需求制定阶段 4 2.2策划阶段 4 2.3设计阶段 5 2.3实现阶段 5 2.4测试阶段 5 2.5交付阶段 6 3.里程碑总结 6 4.评审 7 4.1工作产品评审总结 7 4.2文档评审小结 7 4.3代码评审小结 7 5.项目培训总结 7 6.参考资料 8 1.概述 本文档是依据公司的软件方针和过程文件,建立的SQA报告. 通常, SQA报告要覆盖软件生命周期的下列阶段:需求制定、策划、设计、实现、测试、交付。 2.非一致性过程质量问题 下述表格描述非一致性过程/质量问题. 严重等级分为三级, H –严重: M –中等: L –轻微: 2.1需求制定阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.2策划阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.3设计阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.3实现阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.4测试阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 2.5交付阶段 过程偏差表 |序 |发生偏|严重 |负责人|进度 |成本 |质量 |补充说明 | |号 |差过程|等级 | |影响 |影响 |影响 |(如上报结果,提交人, 日期, 注释 | | | | | | | | |等) | |2 | | | | | | | | |3 | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |5 | | | | | | | | 补充说明: o 此表适用于该阶段内出现的需要调整或向上汇报的过程异常. 3.里程碑总结 |里程碑 |原定计划 |最后修订计划 |实际完| | | | |成日期| | |日期 |按期完成 |日期 |按期完成 | | |需求阶段完成 | |是/否 | |是/否 | | |(最终SRS同级评审报告获准之| | | | | | |日) | | | | | | |项目策划完成 | | | | | | |(SDP同级评审报告获准之日) | | | | | | |设计完成 | | | | | | |开发阶段完成 | | | | | | |系统测试完成 | | | | | | |交付 | | | | | | |项目结束 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 (Achieved/Missed) | |A/M | |A/M | | 4.评审 4.1工作产品评审总结 该表总结了所有的经过评审的工作产品.其中包括文档评审和代码评审 |计划的评审内容 |状态 |评审类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2文档评审小结 该表详细的总结了文档评审的数据但不包括代码评审的数据. |文档评审内容 |工作 |文档|发现|已解决 |无法解 |评审 | | | |量 |大小|的缺|缺陷数 |决缺陷 |时间 | | | | | |陷数|量 |数量 | | | | | | |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 | | | | | | | | 4.3代码评审小结 该表详细的总结了代码评审的数据但不包括文档评审的数据. |Module/Class |工作量|代码|发现的|已解决 |无法解 |评审 | | | | |大小|缺陷数|缺陷数 |决缺陷 |时间 | | | | | |量 |量 |数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总计 | | | | | | | | 5.项目培训总结 该表总结项目有关的培训情况 |日期 |培训说明 |状态 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.参考资料 |序号 |编号 |文档名称 | |1 |Q/RKS-SP-SQA-06 |软件需求管理检查表 | |2 |Q/RKS-SP-SQA-07 |项目策划过程检查表 | |3 |Q/RKS-SP-SQA-08 |计划跟踪情况检查表 | |4 |Q/RKS-SP-SQA-09 |配置管理活动检查表 | |5 |Q/RKS-SP-SQA-10 |评审过程检查表 | |6 |Q/RKS-SP-SQA-03 |质量保证评估报告 | |7 |Q/RKS-SP-SQA-01 |软件质量保证过程 | |8 |Q/RKS-SP-SQA-02 |软件质量保证计划 | |9 |Q/RKS-SP-SQA-12 |质量信息反馈单 | |10 |Q/RKS-SP-SQA-13 |无法解决的问题及处理意见记录 |
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